上海外貿企業(yè)增值稅進出口退稅問題
外貿企業(yè)增值稅進出口退稅問題,為什么會有出口退稅呢?一般納稅人增值稅可以做進項抵扣,但是對于外商獨資企業(yè)增值稅,他們是免征企業(yè)增值稅的,也就是在銷項稅的環(huán)節(jié)他們不用繳納,但是在國內采購的時候他們已經支付了進項稅,這部分稅款就得不到抵扣。將出口商品的國內采購產生的進項稅額退給企業(yè),這樣就有了增值稅的出口退稅。
外貿企業(yè)增值稅進出口退稅問題
一、辦理外貿企業(yè)增值稅出口退稅的操作流程
1、外貿企業(yè)出口退稅操作流程
a、有關證件的送驗及登記表的領取。 企業(yè)在取得有關部門批準其經營出口產品業(yè)務的文件和工商行政管理部門核發(fā)的工商登記證明后,應于30日內辦理出口企業(yè)退稅登記。
b、退稅登記的申報和受理。 企業(yè)領到“出口企業(yè)退稅登記表”后,即按登記表及有關要求填寫,加蓋企業(yè)公章和有關人員印章后,連同出口產品經營權批準文件、工商登記證明等證明資料一起報送稅務機關,稅務機關經審核無誤后,即受理登記。
c、填發(fā)出口退稅登記證。 稅務機關接到企業(yè)的正式申請,經審核無誤并按規(guī)定的程序批準后,核發(fā)給企業(yè)“出口退稅登記證”。
d、出口退稅登記的變更或注銷。 當企業(yè)經營狀況發(fā)生變化或某些退稅政策發(fā)生變動時,應根據實際需要變更或注銷退稅登記。
2、企業(yè)出口退稅需要準備哪些資料
1)報關單。報關單是貨物進口或出口時,進出口企業(yè)向海關辦理申報手續(xù),以便海關憑此查驗和驗放而填具的單據。
2)出口銷售發(fā)票。這是出口企業(yè)根據與出口購貨方簽訂的銷售合同填開的單證,是外商購貨的主要憑證,也是出口企業(yè)財會部門憑此記賬做出口產品銷售收入的依據。
3)進貨發(fā)票。提供進貨發(fā)票主要是為了確定出口產品的供貨單位、產品名稱、計量單位、數量,是否是生產企業(yè)的銷售價格,以便劃分和計算確定其進貨費用等。
4)結匯稅單或收匯通知書。
5)產品征稅證明。
6)出口收匯已核銷證明。 另外,屬于生產企業(yè)直接出口或委托出口自制產品,凡以到岸價(CIF)結算的,還應附送出口貨物運單和出口保險單;有進料加工復出口產品業(yè)務的企業(yè),還應向稅務機關報送與出口退稅有關的其他材料,如進口料件的合同編號、日期,進口料件名稱、數量,復出口產品名稱,進料成本金額,實納各種稅額,等等。
3、外貿企業(yè)怎樣辦理增值稅出口退稅,
1)出口貨物報關單中的出口退稅專用聯。
2)出口發(fā)票。
3)自開票之日起3個月內已進行論證的進項發(fā)票抵扣聯。
4)外匯核銷單。
5)退稅局要求的其他資料。
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